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给别人提供技术咨询的收入在税表算那一类?

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发表于 2009-2-25 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢!
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发表于 2009-2-26 18:37 | 显示全部楼层
commision
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 楼主| 发表于 2009-2-28 16:08 | 显示全部楼层
原帖由 明明白白我的心 于 2009-2-26 18:37 发表 * M; @1 K  e; {3 ^; A$ G- {& ]
commision

) d" P: N/ @6 l; ~& u) f/ k% u
十分感谢!
理袁律师事务所
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发表于 2009-2-28 21:29 | 显示全部楼层

回复 沙发 的帖子

老杨团队 追求完美
搂主说的不是很明白。 commission 收入一般在T4 上会列出来。如果是技术咨询, 又和自己的工作没关,应该是
; u7 X) _5 Z: wother income, 也就是Business income。 如果是Business income收入要交2倍的CPP的, 不用交EI。
大型搬家
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 楼主| 发表于 2009-3-1 00:16 | 显示全部楼层
原帖由 trailway 于 2009-2-28 21:29 发表 + c5 I0 y: s1 L8 k) F* P$ Y& p2 }
搂主说的不是很明白。 commission 收入一般在T4 上会列出来。如果是技术咨询, 又和自己的工作没关,应该是9 k3 N9 T1 q, t) V$ h8 _$ y
other income, 也就是Business income。 如果是Business income收入要交2倍的CPP的, 不用交EI。

" ?7 c- J7 F& y! T& q2 u) A* ?- T5 B) o( A/ H( l' g
是这样的,我在一家公司工作,业余的时候有时帮另一家公司做些维护,另一家公司给的支票,这个收入不太清楚填税表的哪一项,能请教一下么?
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发表于 2009-3-1 08:34 | 显示全部楼层
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发表于 2009-3-1 08:40 | 显示全部楼层

应该是Other employment income!

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 04/ntrprtd-eng.html2 O8 ^( f( v* ]! p- m0 H
' z& b' U$ s" j) F7 j
可以看看上面那个衔接。 如果你有什么 expense 和这份工作有关,可以填到employment expense 那块去!
理袁律师事务所
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 楼主| 发表于 2009-3-1 13:56 | 显示全部楼层
原帖由 trailway 于 2009-3-1 08:40 发表
- V6 F$ }. w% U3 T6 e& whttp://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 04/ntrprtd-eng.html
8 V7 N4 C9 C* e2 \. H
+ e; t) K2 S1 M# H; D$ U* w: n可以看看上面那个衔接。 如果你有什么 expense 和这份工作有关,可以填到employment expense 那块去! ...

* _* Y# F4 c; [& {8 g, s
  U# u/ l' x9 ~; h多谢,多谢! 明白了
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发表于 2009-3-1 15:08 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如果给别的公司或给自己的公司提供非本专业的服务而收到支票,应该报到哪里呢?
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发表于 2009-3-1 19:10 | 显示全部楼层

回复 9楼 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
是一样的,不过看有没有给你扣税。如过扣了, 应该有个T4。没扣, 就是otehr employment income.
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发表于 2009-3-1 21:08 | 显示全部楼层
谢谢10楼.
2 K! [, g8 d. _7 a( r那么什么算作Business income?" l0 @" u3 x  B: p
比如说我给别的公司利用周末做点业余设计, 会有一些费用.人家给支票,没有T4.
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发表于 2009-3-2 18:55 | 显示全部楼层

回复 11楼 的帖子

像这些收入你算入Other employment 比较方便点,如果有相关的费用可以填到employment expense.  不过你自己注册的有像home business 的牌照, 就算如business income 了。其实是没什么区别。
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发表于 2009-3-5 00:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
原帖由 trailway 于 2009-3-2 18:55 发表 " B3 f3 c! ]7 k3 H" G
像这些收入你算入Other employment 比较方便点,如果有相关的费用可以填到employment expense.  不过你自己注册的有像home business 的牌照, 就算如business income 了。其实是没什么区别。
; E' `- ?, h, i2 _& I

: w3 ~- |( b: h# o1 s1 F3 y# N" L; P+ {2 A$ m
想更正一下:如果说楼上几位所指的额外收入没有T4,照理来说应该有T4A。没有T4 代表你不在他们PAYROLL上,不在PAYROLL上就不能CLAIM EMPLOYMENT EXPENSES。 你都不是EMPLOYEE怎么可以要求EMPLOYMENT EXPENSES DEDUCTION?(COMMISSION一些不在此讨论中) 这类的EMPLOYMENT DEDUCTION需要你的雇主在T2200签字证明你的EMPLOYMENT必须由你自己个人来承担一些支出。这里涉及的内容比较复杂。
# h: c9 Z5 j+ l* V1 }6 r" c% n5 m
& @. J* V! n3 P- @: q回到原题上,如果我没有理解错误的话,楼上几位额外的收入应该是和你们自己的T4工作不搭架的,这也就是为什么你们不在他们的T4上。就好比说你们是他们的CONTRACTOR之类的。 如果是这样的话,这一类的收入应该进T2125(AS A SOLE PROPRIETOR);如果那些公司给T4A那就不用担心了。直接报道T4A里就可以了。 在T4A里INCOME报在哪个BOX也是有讲究的。因为你可以CLAIM 一些DEDUCTIONS。 而什么可以DEDUCT和你的INCOME在哪个BOX是直接挂钩的。
: }: G# R* L; \, [  l  g( g- Y( y+ W  k1 e
最后,如果你们的额外收入超过30K(including GST),那么你又有GST REGISTRATION的问题。收入高了又有许多TAX PLANNING选择在里面。等等等等。。。 ' ]7 m  y5 f2 k

9 ^9 L1 S. Z  F- p我最后提醒大家一下,如果你有自雇收入或者自认个人情况较复杂,我强烈建议找专业注册会计师咨询。有许多东西你自己认为不重要不定就成了以后CRA找你麻烦的原因。
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 楼主| 发表于 2009-3-7 10:26 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 cherryblossom 于 2009-3-5 00:55 发表 4 S7 [7 u0 p- Z4 \
* v0 t2 }% r6 }$ }4 E

0 S1 D- p2 v& m6 V  Z1 P4 q& r! X+ U: }: A5 d
想更正一下:如果说楼上几位所指的额外收入没有T4,照理来说应该有T4A。没有T4 代表你不在他们PAYROLL上,不在PAYROLL上就不能CLAIM EMPLOYMENT EXPENSES。 你都不是EMPLOYEE怎么可以要求EMPLOYMENT EXPENSES  ...
$ S' h: B& e& u5 J2 ?5 w( D
6 A; F/ A0 `" [5 i, g! O
就是帮原来的公司做些电脑维护工作,公司直接给寄的支票,估计也没什么T4表,T2121在报税软件算哪一栏?
大型搬家
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