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给别人提供技术咨询的收入在税表算那一类?

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发表于 2009-2-25 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢!
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发表于 2009-2-26 18:37 | 显示全部楼层
commision
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 楼主| 发表于 2009-2-28 16:08 | 显示全部楼层
原帖由 明明白白我的心 于 2009-2-26 18:37 发表 6 O4 E$ n7 V& N& V) u
commision

/ L4 i7 ^: ~0 V' p( A+ {
4 Q" W% I+ }; K2 {7 S* h$ R十分感谢!
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发表于 2009-2-28 21:29 | 显示全部楼层

回复 沙发 的帖子

老杨团队 追求完美
搂主说的不是很明白。 commission 收入一般在T4 上会列出来。如果是技术咨询, 又和自己的工作没关,应该是$ K  u) f1 @; D1 H5 i/ N& t
other income, 也就是Business income。 如果是Business income收入要交2倍的CPP的, 不用交EI。
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 楼主| 发表于 2009-3-1 00:16 | 显示全部楼层
原帖由 trailway 于 2009-2-28 21:29 发表 # t& \- V* R8 g6 n2 D
搂主说的不是很明白。 commission 收入一般在T4 上会列出来。如果是技术咨询, 又和自己的工作没关,应该是! V4 |( N; B3 j1 y6 k
other income, 也就是Business income。 如果是Business income收入要交2倍的CPP的, 不用交EI。
/ \) m' h. o! J
8 u) P& k' L0 e! K
是这样的,我在一家公司工作,业余的时候有时帮另一家公司做些维护,另一家公司给的支票,这个收入不太清楚填税表的哪一项,能请教一下么?
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发表于 2009-3-1 08:34 | 显示全部楼层
大型搬家
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发表于 2009-3-1 08:40 | 显示全部楼层

应该是Other employment income!

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 04/ntrprtd-eng.html. w, F! i1 W: M# h- U

# t& S6 r8 Z9 F! `/ O可以看看上面那个衔接。 如果你有什么 expense 和这份工作有关,可以填到employment expense 那块去!
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 楼主| 发表于 2009-3-1 13:56 | 显示全部楼层
原帖由 trailway 于 2009-3-1 08:40 发表 & k2 Y/ r* r) g; t, k  {/ \& c6 s
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 04/ntrprtd-eng.html1 c) f0 n% n& U- `1 L4 ]& g% |
; q5 G& g* r$ x( s
可以看看上面那个衔接。 如果你有什么 expense 和这份工作有关,可以填到employment expense 那块去! ...
  h8 C$ O+ R  u/ K' q* N: ]
: A# @$ {' w) h  R$ C
多谢,多谢! 明白了
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发表于 2009-3-1 15:08 | 显示全部楼层
如果给别的公司或给自己的公司提供非本专业的服务而收到支票,应该报到哪里呢?
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发表于 2009-3-1 19:10 | 显示全部楼层

回复 9楼 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
是一样的,不过看有没有给你扣税。如过扣了, 应该有个T4。没扣, 就是otehr employment income.
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发表于 2009-3-1 21:08 | 显示全部楼层
谢谢10楼.
' D1 d$ R- h( i8 C9 o那么什么算作Business income?
; x% J% S- O9 [  G" ^' a  d, @比如说我给别的公司利用周末做点业余设计, 会有一些费用.人家给支票,没有T4.
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发表于 2009-3-2 18:55 | 显示全部楼层

回复 11楼 的帖子

像这些收入你算入Other employment 比较方便点,如果有相关的费用可以填到employment expense.  不过你自己注册的有像home business 的牌照, 就算如business income 了。其实是没什么区别。
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发表于 2009-3-5 00:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
原帖由 trailway 于 2009-3-2 18:55 发表 / d* T0 W5 i' f3 T) Y( m" W
像这些收入你算入Other employment 比较方便点,如果有相关的费用可以填到employment expense.  不过你自己注册的有像home business 的牌照, 就算如business income 了。其实是没什么区别。

, J2 Y+ c# a- Z0 [; n- V% [& B" q, x% d* a: x) f4 _) p0 W: f
/ R7 \  {$ P# X7 y
想更正一下:如果说楼上几位所指的额外收入没有T4,照理来说应该有T4A。没有T4 代表你不在他们PAYROLL上,不在PAYROLL上就不能CLAIM EMPLOYMENT EXPENSES。 你都不是EMPLOYEE怎么可以要求EMPLOYMENT EXPENSES DEDUCTION?(COMMISSION一些不在此讨论中) 这类的EMPLOYMENT DEDUCTION需要你的雇主在T2200签字证明你的EMPLOYMENT必须由你自己个人来承担一些支出。这里涉及的内容比较复杂。
& P" h1 J  ?* S' L. [5 f! l9 A" N5 p4 r: U
回到原题上,如果我没有理解错误的话,楼上几位额外的收入应该是和你们自己的T4工作不搭架的,这也就是为什么你们不在他们的T4上。就好比说你们是他们的CONTRACTOR之类的。 如果是这样的话,这一类的收入应该进T2125(AS A SOLE PROPRIETOR);如果那些公司给T4A那就不用担心了。直接报道T4A里就可以了。 在T4A里INCOME报在哪个BOX也是有讲究的。因为你可以CLAIM 一些DEDUCTIONS。 而什么可以DEDUCT和你的INCOME在哪个BOX是直接挂钩的。0 ?2 _$ X7 f* t7 N8 D0 d/ S/ ~: D  [

2 L( M3 I7 t* a1 Q最后,如果你们的额外收入超过30K(including GST),那么你又有GST REGISTRATION的问题。收入高了又有许多TAX PLANNING选择在里面。等等等等。。。   r) j; P- H4 l' S6 {

# V+ g8 l. P1 \& k我最后提醒大家一下,如果你有自雇收入或者自认个人情况较复杂,我强烈建议找专业注册会计师咨询。有许多东西你自己认为不重要不定就成了以后CRA找你麻烦的原因。
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 楼主| 发表于 2009-3-7 10:26 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 cherryblossom 于 2009-3-5 00:55 发表
9 B. z! s* b& ]8 B  a9 [
) u; |9 O( n/ O. W6 r9 A6 }& l5 m* P* e" [0 a! L  \- U4 G( g$ O

7 K9 P4 L: n8 b: p/ x" a想更正一下:如果说楼上几位所指的额外收入没有T4,照理来说应该有T4A。没有T4 代表你不在他们PAYROLL上,不在PAYROLL上就不能CLAIM EMPLOYMENT EXPENSES。 你都不是EMPLOYEE怎么可以要求EMPLOYMENT EXPENSES  ...

$ P& S1 O( u! X0 w( }  B: }* j9 [5 z+ B7 _) H. H- x
就是帮原来的公司做些电脑维护工作,公司直接给寄的支票,估计也没什么T4表,T2121在报税软件算哪一栏?
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